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不用繳納稅款=零申報?免稅收入是否做零申報?

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最后更新:2022-03-08 20:19:34

納稅申報的所屬期內沒有人卷入應稅開支(市場占有率),同時也沒有應納稅負的原因,稱做零申報。那么無需繳納稅金=零申報?納稅收入應該做零申報?

不用繳納稅款=零申報?免稅收入是否做零申報?

誤區一:不用繳納稅款=零申報

問:我公司為消費稅小規模納稅人,十一月銷售收入可以給予小微企業增值稅免稅的財政收入,在申報時,是否可以做零申報?

答:不可以。不用繳納稅款≠零申報,企業在享受優惠政策政策的同時應向稅務行政機關前因后果申報。清楚的申報目的是在增值稅納稅證明書中第10欄次如實申請表享受免稅優惠的稅款。

誤區二:當期未發生收入做零申報

問:我公司新詐騙,沒有發生收入,但之前發生增值稅進項,并拿下增值稅專用發票,已按照有關規定做認證處理,我公司可以做零申報嗎?

答:不可以。新辦企業當期雖未發生收入,但發生了進項稅額,因此不用做零申報。正確申報方式是在增值稅申報表區分的銷售額欄次填寫“0”,并將當期已認證的進項稅額去掉申報表中相關欄次,帶來期末留抵稅額延至下期再次抵扣。

誤區三:免稅收入做零申報

問:我公司為為生的國際運送貨物運輸代理業務范圍的小規模納稅人,已按相關規定辦理了增值稅減免稅備案,當期銷售額全部嚴格免稅條件,可以做零申報嗎?

答:不可以。雖然按照規定辦理了增值稅減免稅備案,應納稅額為0,但是企業在享受優惠政策的同時應向稅務機關如實申報,正確的申報方式是在增值稅納稅申報表中第13欄次如實填寫享受免稅優惠的數額。

誤區四:已繳納稅款做零申報

問:我公司為小規模納稅人,當期銷售收入根據消費者要求去稅務機關代開了增值稅專用發票,并繳納了稅款,答道我公司在申報當期增值稅時,是否可以做零申報?

答:不可以。雖然企業代開增值稅專用發票并已經繳納了稅款,但一直不能精確地進行零申報處理。正確的處理方法是在申報表的相關欄次如實填寫銷售收入,網民申報該系統會操作者分解成企業已經繳納的稅款從而進行沖減。

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