3月增值稅申報表的稅額抵減表中的稅控設(shè)備抵減一欄本期應(yīng)抵減額填寫了稅控發(fā)票的進項稅額,本期實際抵減額沒填。但是當月的稅控發(fā)票已經(jīng)認證了,如果4月申報時抵減表中的稅控設(shè)備本期實際抵減額填了就會出現(xiàn)重復(fù)進項計算,我可以在4月申報時抵減表的稅控設(shè)備本期實際抵減額不填寫嗎?這樣對以后申報有沒有影響?謝謝
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