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財務審計工作內容有哪些?審計流程如何?

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最后更新:2021-09-20 09:34:11

如今,企業在經營發展過程中面臨的市場競爭日益激烈,因而財務安全也在企業實現有序運轉期間扮演著越來越重要的角色,這就需要企業經營者重視財務審計,并按要求推進財務審計工作地開展。那么,對于財務審計人員來說,其工作內容包含哪些?在開展財務審計時,又需遵循怎樣的審計流程呢?接下來,本文將帶領*對其進行簡單了解!

財務審計工作內容有哪些?審計流程如何?

1、財務審計工作內容

通常情況下,有關于財務審計的工作內容和崗位職責,其主要包含以下幾方面:

(1)審查企業各項財務制度的落實情況,并協助審計主管擬定審計計劃或方案;

(2)負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

(3)按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發現和審計建議,以為企業運營提供增長服務;

(4)審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作;

(5)審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

(6)檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見;

(7)針對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

(8)進行企業保密工作,按規定使用所獲取的財務資料;

(9)整理、歸檔審計資料;

(10)完成領導臨時交辦的其他工作。

2、財務審計流程

一般來說,有關于財務審計具體開展流程,其大致按照如下程序來進行:

(1)根據企業的實際經營情況制定一個具體的財務審計工作計劃,然后在此基礎上明確審計目標、細化審計重點內容;

(2)對照審計實施計劃,對審計過程中的每一個環節進行一個個的復查,將每一個細小問題進行仔細排查,然后對問題進行分類記錄;

(3)對記錄的問題進行一次核查,查看是否表示清楚,材料是否充分,規定是否正確引用,處理是否得當等;

(4)根據之前的審計過程,將各個時間段的審計要點進行著重描寫,并總結出審計報告,與企業負責人交換審計意見,然后出具正式財務審計報告。

以上為財務審計工作內容及審計流程的簡要介紹與說明。不論是對于企業來講,還是對于財務審計工作人員來講,其都有必要對上述介紹內容進行具體了解和把握,進而以便從企業經營實際出發,通過雙方積極配合推進財務審計工作專業開展!

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