賬務(wù)審計(jì)是指對(duì)企業(yè)或組織的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表以及相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行全面、系統(tǒng)和獨(dú)立的審查和評(píng)估的過程。其主要目的是確定財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性,以及發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)和問題,并提供可靠的財(cái)務(wù)信息供利益相關(guān)方參考。
賬務(wù)審計(jì)的主要內(nèi)容包括:
審查財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄:對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄進(jìn)行審查,包括原始憑證、賬簿、賬戶余額和明細(xì)等,以確認(rèn)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。
審查財(cái)務(wù)報(bào)表:對(duì)企業(yè)的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審查,包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等,以確認(rèn)其編制是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求,并反映真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
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