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公司內部審計工作內容及工作流程說明

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最后更新:2022-05-13 22:47:26

說起內部審計,很多設置專供內部審計政府機構的公司都會根據經營職能推進該項審計工作發起。那么,公司內部審計工作流程是怎樣的?本文將對公司內部審計工作內容及工作流程進行明確闡述。

公司內部審計工作內容及工作流程說明

1、公司內部審計工作內容

明確來說,有關該項審計工作內容,其主要共有表列幾個全面性:

(1)審查公司的內控應該存有惡意,通過檢查有價證券,審查公司的付款審批是否嚴格按照公司的審批制度來執行者。

(2)注目公司賬務處理是否合理、合法。在該方面,審查的產業化是賬務處理是否滿足企業稽核約束的規范,后附收據是否客觀、合法,是否能合理解讀經濟公司。

(3)審查稅務成本,提出稅務風險到站及有關標準單位必要,關注**的空間內,必要時提出**同意。

(4)對公司報表、財務數值等進行量化,對預算執行原因進行分析,了解公司的經營情況,找到經營管理方面似乎存在的不足以之處,提出議題及其存在的風險,并提出整改建議。

(5)對中決策層改選內的經濟職責、評鑒進行審計,對高層辭任等進行特殊審計。

(6)對收購、兼并等項目開展前期調查工作。

2、公司內部審計工作流程

通常情況下,公司開展內部審計,分界按照如下流程來開展:

(1)審計立項

審計立項是指確定具體的內部審計項目,即被審計的對象。審計的對象包括集團轄下的各節點公司,集團內部的各職權部門、各項經營運動或者項目和該系統等。

(2)審計準備

在確定審計事務后,審計人員應開始審計準備工作,訂立審計計劃。

(3)初步調查

包括通過審計座談會、視察視察、研究文件資料等方式將,編撰初步調查說明書。

(4)分析性程序及符合性測試

包括分析性程序、說明了和分析內部控制設計的恰當性、初步分析和稱贊內部控制執行的有效。

(5)實質性測試及具體審查

是在對內部控制的初步評價基礎上,套用必要的審計技術詳細審查、評價被審計單位的經營活動;審計人員本息集充分的、可信的、相關的和復雜的審計證據,進行審核、分析與研究,過渡到審計正確。

6)審計發現和審計建議

內部審計人員通過執行初步調查、符合性測試和詳細審查,收集適當的、有用的及相關的審計證據,并通過分析與評價形成審計發現,并提出適當的審計建議。

(7)規劃署

包括審計復核與統籌、整理審計工作筆跡及相關資料,編寫立場轉換稿、與被審計單位交換意見、精簡已于的審計報告、審核并報送審計報告。

以上是對公司內部審計工作內容及工作流程說明。如公司需開展內部審計,但對這兩方面事項十分了解,便有必要對短文簡介內容作詳細把握!

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