老師好!請問一下:建筑行業,是18年9月成立的分公司,工期三年。平時的帳目處理如下:有成本發生,借:工程施工--XX項目---材料費,貸:銀行存款。開具收入發票出去:借:應收賬款,貸:主營業務收入,貸:應交稅費--應交增值稅(銷項)。月底將工程施工轉入主營業務成本。我做的這個賬務處理對嗎?謝謝!
不必繳納預提稅,不必負擔稅收
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