老師,我是一個培訓學校的,屬于小規模納稅人,月收入不到10萬,應該享受小微企業稅收優惠,想請教你以下問題1、因為全年的培訓費用集中在兩個月,1和6月,我在做賬的時候可不可以把均分6份,然后按月確認收入呢,剩下的做預收賬款,增值稅是將所有收入一次確認,還是只確認當月的收入附帶的增值稅?2,如果享受免增值稅政策,是不是需要做營業外收入,這部分營業外收入是不是要交企業所得稅呢?3,我享受免增值稅政策,是不是依然需要計提附加稅,如果可以減免,分錄應該怎么做?
不必繳納預提稅,不必負擔稅收
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